安多县人民检察院2021年度部门决算
2022-12-09 03:14:47      来源:安多县网信办    
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安多县人民检察院2021年度部门决算

2022年11月25日

目录

第一部分安多县人民检察院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部检察院2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分安多县人民检察院2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

检察院概况

一、检察院机构设置情况部门预算单位构成

部门内设1 个机构、0  个处。

检察院下设检察长、两个副检察长、五个部门办公室。

检察院属一级预算单位,无二级预算单位。

我单位全称安多县人民检察院,属于行政机构,一级预算单位,统一社会信用代码:11542425009914984X。

二、部门职责

1.第一检察部.负责对法律规定由本院办理的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查、羁押必要性审查.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作.办理本院管辖的刑事相关申诉案件.

2.第二检察部.负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉.承办对人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督.开展民事支持起诉工作.负责办理本院管辖的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议.办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼相关申诉案件.

3.第三检察部.负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查.办理罪犯又犯罪案件.负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查.

4.第四检察部.负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作.负责受理向本院的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件.负责法律政策研究,承担本院检察委员会的日常工作.负责对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督察.承担检察官惩戒、内部审计工作.负责检察监督线索管理等工作.

5.检察综合部(政工科、司法警察大队).负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作.负责领导同志批办事项的督查工作.负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作.负责财务装备管理工作,以及检察技术、信息安全等工作.负责本院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理,以及检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作.负责机关意识形态、新闻宣传和舆论引导、检察文化建设工作.负责司法警察工作,以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。

第二部分

人民检察院2021年度决算明细表

(表格见附件5)

第三部分

检察院部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

(一)总收支。2021年度年初结转结余586.18万元,本年收入889.46万元,其中(一般公共预算财政拨款收入855.23万元,其他收入34.23万元),本年支出1092.55万元,其中(一般公共预算财政拨款支出855.23万元,非同级财政拨款支出0万元)。年末结转结余383.09万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余586.18万元,本年收入1475.64万元,本年支出1092.55万元,其中项目支出237.32万元,年末结转和结余383.09万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余资金0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余资金0万元。

(五)社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计1092.55万元。2020年一般公共预算财政拨款支出990.79万元、与2020年决算数同口经对比增长10.27%,较2020年增加101.76万元。增加的主要原因是项目资金支出较多。

(三)财政支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)972.44万元,行政运行(款)735.12万元,项目支出(项)237.32万元。

2.社会保障和就业支出(类)78.07万元,行政事业单位养老支出(款)70.05万元,公益性岗位补贴(项)4.56万元,其他社会保障和就业支出(项)3.47万元。

3. 卫生健康支出(类)42.04万元,行政单位医疗(款)33.95万元,公务员医疗补助(项)8.09万元。

三、2021年度财政拨款支出情况说明  

(一)2021年度财政拨款支出1092.55万元,其中:公共安全支出972.44万元,占总支出89%,社会保障和就业支出78.07万元,占总支出7.16%,卫生健康支出:42.04万元,占总支出3.84%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1092.55万元,其中基本支出855.23万元(含人员经费支出812.21万元、商品和服务支出43.02万元),占全部支出的78%;项目支出237.32万元,占全部支出的22%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位:万元

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          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.37万元,支出决算为16.37万元,完成预算的 100%,2020年公务用车运行维护费为:22.08万元,同口经对比减少5.71万元。减少原因为根据中央八项规定加大了对我院公车运行维护费的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算为16.37万元,支出决算为16.37万元,完成预算的 100%。同口经对比减少5.71万元。减少原因为根据中央八项规定加大了对我院公车运行维护费的管理。截至2021年12月 31 日,公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2021 年发生国内公务接待0 批次,共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位项目绩效自评结果从评价情况来看,各项目立项依据充分,立项程序规范,管理制度较为健全,组织实施较为有效,较好地实现了预期绩效目标,对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题,如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施:一是建立预算执行监督管理长效机制,持续加强预算管理;二是加大预算绩效培训力度,提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费,没有此方面的支出发生。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有5辆车,其中执法执勤车3辆、特种车2辆,价值为:189万元,房屋面积为:5214㎡,价值为:1632.77万元。固定资产原值为:1821.77万元。

八、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 43.02万元,比2020 年度减少7.06万元,下降 14.10%,主要原因是我院有人员调出。

九、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费,没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指当年从自治区财政取得的资金。

(二)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(三)其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二)一般公共服务支出:反应政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)工资福利支出(类):反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出。

(八)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

那曲市安多县人民检察院.XLS

责任编辑:向巴次珍

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