安多县经济和信息化局2021年度部门决算
2022-12-09 01:32:19      来源:安多县网信办    
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安多县经济和信息化局2021年度部门决算

2022年11月15日

目录

第一部分安多县经济和信息化局单位概况概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分安多县经信局2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分安多县经信局2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

安多县经济和信息化局概况

一、经信局机构设置情况部门预算单位构成

安多县经济和信息化局人员编制,实有人数6人。其中:正科1人,副科2人,科员3人(其中两人借调),男干部4人、女干部2人。汉族2人、藏族4人。

我单位全称安多县经济和信息化局,属于行政机构,一级预算单位,统一社会信用代码:11542425MB1D67970T。

二、部门职责

(一)执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策,贯彻落实有关法律法规,参与起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全县工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施,拟订行业技术规范和标准并组织实施。

(二)提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议,推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作,承担全县工业和信息化交流合作和招商引资工作。

(三)负责提出全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区、市用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

(四)负责全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量,进行预测预警、统计并发布相关信息,加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

(五)负责统筹推进全县数字经济和大数据应用发展,指导协调信息产业发展中的重大问题。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展,指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合,推动各行业数字化转型发展,促进信息消费。

(六)负责统筹推进全县信息化建设工作。负责全县重大信息化工程的规划、布局,负责组织推进全县电子政务建设,统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理,联系在藏基础电信企业工作,指导协调县级信息化企业发展。

(七)推动全县工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步,改造提升传统产业,组织实施国家、自治区、市和县相关领域科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

(八)负责全县工业经济、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作,参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化领域产业固定资产投资项目的节能评审工作,提出评审意见。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

(九)负责全县原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业规划管理工作。承担矿业、化工(不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展,指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。协助做好工艺美术大师评选工作。

(十)负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区、市和县级扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制定促进中小企业融资和担保的政策、措施,推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

(十一)负责全县产业园区的建设管理工作。拟订产业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进产业园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划,指导产业园区管委会提升园区管理水平。

(十二)组织研究全县通信网络及相关信息安全问题并提出政策措施。协调管理电信网、互联网网络信息安全平台。负责网络安全应急管理和处置,负责特殊通信管理,拟订通信管制和网络管制政策措施。管理党政专用通信工作。联系通信和无线电的管理工作。

(十三)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县经济和信息化局应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略,以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点,不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理服务职能。一是更加注重从工业和信息化单一层面,进一步扩展延伸工业经济、数字经济和信息化建设等层面,通过管规划、管政策、管标准,强化更为宏观的管理和服务。二是更加注重围绕国家和自治区工业经济、数字经济和信息化建设的任务安排,推动服务和管理下沉,更好发挥经济和信息化建设,推动和服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政放权要求,下放管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项,逐步减少并依法规范事前审批,加强事中事后监管,不断优化发展环境。

(十六)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县经济和信息化局负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行调度工作,会同县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。按照规定权限负责审批、核准、审核工业和信息化领域固定资产投资项目。需要报市审批、核准、审核的工业和信息化固定资产投资项目由县经济和信息化局会同县发展和改革委员会联合上报。在工业和信息化领域涉及中央和自治区、市财政性建设资金的项目,由县经济和信息化局提出规模、方向和资金安排的意见,由县发展和改革委员会统筹平衡。由县经济和信息化局组织实施的项目,投资计划由县发展和改革委员会会同县经济和信息化局制定并联合下达。县经济和信息化局负责对审批、核准、审核的固定资产投资项目进行节能评审,提出评审意见。县发展和改革委员会承担投资综合管理职责,负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。负责国民经济的运行调度工作。根据评审意见,在与能源消费总量、节能目标完成情况等进行衔接平衡后,对县经济和信息化局审批、核准、审核的固定资产投资项目出具节能审查意见。会同行业管理部门参与拟订固定资产投资项目节能评估和审查的相关地方性法规草案及政策、措施,制定统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构。

2.与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县经济和信息化局履行信息化建设行业管理职责,负责全县信息化建设的规划、组织、指导和监管,协调解决信息化建设中重大问题,负责指导协调工业控制系统网络安全。县委网络安全和信息化委员会办公室负责网络舆情管控、网上正能量传播、网络信息安全协调管理和信息化推进方面的规划布局等工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县经济和信息化局负责制定食品生产行业发展规划和政策。县市场监督管理局负责食品生产的监督管理,配合执行食品生产发展规划和政策。

第二部分

经信局部门2021年度决算明细表

(表格见附件5)

第三部分

经信局部门2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

(一)总收支。2021年度年初结转结余0.04万元,本年收入91.29万元,其中(财政拨款收入91.29万元),本年支出91.29万元,其中(财政拨款支出91.29万元),使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转结余0.04万元,其中(财政拨款结余0.04万元)。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.04万元,本年收入91.29万元,本年支出91.29万元,年末结转和结余资金0.04万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府型基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余资金0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余资金0万元。

(五)社会保险基金预算财政拨款支出。2021年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余资金0万元。

二、2021年度一般公共预算支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度本年支出合计91.29万元。与2020年决算数同口经对比:2021年公共预算财政拨款支出91.29万元,2020年公共预算财政拨款支出69.14万元、较2020年增加22.15万元,增长32.04%,增长的主要原因是工资增资。

(二)财政支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)77.49万元。发展与改革事务(款)77.49万元,行政运行(项)77.49万元。

2.社会保障和就业支出(类)8.59万元。行政事业单位养老支出(款)8.18万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.18万元,其他社会保障和就业支出(款)0.41万元,其他社会保障和就业支出(项)0.41万元。

3. 卫生健康支出(类)5.11万元。行政事业单位医疗(款)5.11万元;行政单位医疗(项)4.09万元,公务员医疗补助(项)1.02万元。

4.资源勘探工业信息等支出(类)0.1万元。工业和信息产业监管(款)0.1万元;行政单位医疗(项)0.1万元

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明  

(一)2021年度一般公共预算财政拨款支出91.29万元,其中:一般公共服务支出77.49万元,占总支出84.88%,社会保障和就业支出8.59万元,占总支出9.41%,卫生健康支出:5.11万元,占总支出5.6%,资源勘探工业信息等支出:0.1万元,占总支出0.11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出91.29万元,其中基本支出91.29万元(含人员经费支出87.78万元,占基本支出96.16%、商品和服务支出3.51万元,占基本支出3.84%),占全部支出的100%。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费情况表

单位:万元

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(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%,主要是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%,。截至2021年12月 31 日,财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,。2021 年发生国内公务接待0 批次,共0人次。

五、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位项目绩效自评结果从评价情况来看,各项目立项依据充分,立项程序规范,管理制度较为健全,组织实施较为有效,较好地实现了预期绩效目标,对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题,如个别项目预算执行率偏低、指标设置不合理等。下一步改进措施:一是建立预算执行监督管理长效机制,持续加强预算管理;二是加大预算绩效培训力度,提高绩效指标编制准确性、合理性。

六、2020年度政府性基金决算支出情况说明

我单位2021年没有安排政府性基金预算经费,没有此方面的支出发生。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出说明2021 年度机关运行经费支出 3.51万元,比2020 年度增加1.34万元,上升 61.93%,主要原因是人员调动后,人数增加。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有0辆车,其中,公务用车及业务用车0辆。截至2021年12月31日,国有资产原值2.17万元。房屋0方米,账面价值0万元;

九、债务情况说明

本单位2021年无政府债券资金。

十、政府采购情况说明

本单位2021年没有安排政府采购预算经费,没有此方面的支出发生。

第四部分

名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指当年从自治区财政取得的资金。

(二)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(三)其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二)一般公共服务支出:反应政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)工资福利支出(类):反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出。

(八)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏那曲安多县经济和信息化局.XLS

责任编辑:向巴次珍

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